会计硕士专业学位教育中心

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胡慧娟

发布时间:2014-10-16 发布部门:专业硕士教育中心 浏览次数:6244  【字体:  


副教授、硕士生导师

胡慧娟

 

主讲课程

会计学(双语)、内部控制与风险管理理论与实务、商业伦理与会计职业道德等

主要研究方向

内部控制与资本市场运行,内部控制与风险管理

主要研究成果

专业核心期刊公开发表论文数十篇,主持及参与国家与省部级课题多项,出版学术专著2部,代表性成果如下:

 1.主要科研课题

12020年主持湖北省教育厅重点研究项目“创新驱动战略下湖北瞪羚企业高质量发展的影响因素及传导路径研究——管理者能力视角”,在研;

22017年主持湖北省软科学研究项目“价值链升级中的高新技术企业内部控制流程再造与评价创新研究:以东湖国家自主创新示范区为例”,已结题;

32015年参与教育部人文社科研究项目“公允价值、财务呈报和会计信息质量”,序2,已结题;

42012年主持湖北省教育厅科技处课题“上市公司内部控制信息披露动机与价值——基于盈余质量视角的实证”,已结题;

52012年主持湖北省会计学会重点会计科研课题“上市公司内部控制与会计信息质量实证”,已结题,二等奖;

62011年主持湖北省高校人文社会科学重点研究基地课题“内部控制与企业融资成本实证”,已结题,三等奖;

72009年主持湖北省教育厅思政处课题“基于管理层视角的财务报告内部控制评价体系构建研究”,已结题;

82009年参与国家社会科学基金项目“我国注册会计师行业监督的理论、体制与效率研究”,已结题

 

2.主要学术论文

1关键审计事项披露及其信息含量的对比——以A+H股上市公司为例,《财会月刊》2020年第10期,1

2)新三板挂牌企业财务问题分析与改进建议,《财会月刊》2019年第10期,独撰;

 3上市公司内部控制报告披露状况与质量分析——基于2011—2013年度湖北省沪深两市上市公司的数据,《财政监督》2016年第9期,1

4)湖北上市公司内部控制报告现状与质量分析,《新智慧》2014年第2期,独撰;

5)上市公司内部控制自我评价信息披露分析——来自湖北上市公司数据,《财会通讯》2013年第6期,1

6)浅谈企业风险管理框架下的内部控制——基于东星航空破产案例的分析,《当代经济》2013年第5期,独撰;

7中小板上市公司内部控制信息披露问题及改进——基于信息技术行业上市公司的统计分析,《财会通讯2012年第1期,独撰;

8Workshop teaching for innovative pedagogy in Bilingual Education2010 International Conference on Education and Educational Technology. (EI compendex)1/1

9内部控制有效性与企业价值——基于深市房地产企业托宾Q值的实证, 2013年海峡两岸会计与管理学术研讨会.

3.学术专著

1《高新技术企业内部控制设计与评价研究》,中国财政经济出版社,20172月;

2《上市公司内部控制评价信息披露研究》,中国市场出版社,20135月。

 

社会经历及主要荣誉

2001年华中师范大学会计学专业本科毕业,获经济学学士学位;2005年中南财经大学会计学专业硕士研究生毕业,获管理学硕士学位;2013年中南财经政法大学会计学专业博士研究生毕业,获管理学博士学位。CIMA全球学术会员,CGMA(全球特许管理会计师)。2011年赴台湾国立中山大学、彰化师范大学会计系短期学术访问和交流20168月至20172月赴美国加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校访问学者。2018年入选湖北省会计领军人才培养项目。

2011年获湖北省会计学会2008-2010年重点会计科研课题一等奖;2013年获湖北省会计学会2011-2012年重点会计科研课题二等奖;201020132017年湖北省优秀学士学位论文指导教师;2015年中国MPAcc案例大赛决赛三等奖指导教师;20162019年撰写案例2篇入选全国MPAcc教学案例库;2017年湖北经济学院优秀教学成果二等奖; 2018年湖北经济学院优秀研究生导师;2020 GBC商业精英国际挑战赛中国赛区一等奖指导教师。